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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0006759
Monto de la Factura
₲ 1.100.960
Nro. Solicitud de Transferencia
77104
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.097.037

Retención DNCP
₲ 3.923
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93384
Monto Contrato
₲ 20.333.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.009.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.009.033

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278914
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CAFE MAQUINA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)