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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0006941
Monto de la Factura
₲ 736.960
Nro. Solicitud de Transferencia
109022
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 734.334

Retención DNCP
₲ 2.626
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93384
Monto Contrato
₲ 20.333.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.009.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.009.033

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278914
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CAFE MAQUINA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)