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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001366
Monto de la Factura
₲ 1.386.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59606
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.318.061

Retención DNCP
₲ 4.939
Retención IVA
₲ 37.800
Retención Renta
₲ 25.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-97171
Monto Contrato
₲ 8.822.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.517.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.517.688

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276672
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)