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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 4.481.651
Nro. Solicitud de Transferencia
104048
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.261.968

Retención DNCP
₲ 15.971
Retención IVA
₲ 122.227
Retención Renta
₲ 81.485
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Ramon Adalberto Acosta Toledo
RUC
934343-1
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-102696
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.887.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.887.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276364
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3