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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002151
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29449
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 903.433

Retención DNCP
₲ 3.385
Retención IVA
₲ 25.909
Retención Renta
₲ 17.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85016
Monto Contrato
₲ 42.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.049.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.049.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258986
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1