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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001867
Monto de la Factura
₲ 610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41231
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.099

Retención DNCP
₲ 2.174
Retención IVA
₲ 16.636
Retención Renta
₲ 11.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-87483
Monto Contrato
₲ 16.389.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.952.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.952.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)