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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001534
Monto de la Factura
₲ 3.041.500
Nro. Solicitud de Transferencia
208538
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.862.190

Retención DNCP
₲ 10.728
Retención IVA
₲ 82.950
Retención Renta
₲ 82.950
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12014-21-209571
Monto Contrato
₲ 53.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.958.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.958.197

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401383
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación, Corte de Césped, Poda de Árbol - Plurianual
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer