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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026349
Monto de la Factura
₲ 2.522.096
Nro. Solicitud de Transferencia
72428
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.373.408

Retención DNCP
₲ 8.896
Retención IVA
₲ 68.784
Retención Renta
₲ 68.784
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12014-21-203552
Monto Contrato
₲ 26.790.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.421.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.421.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392308
Nombre de la Licitación
REPOSICIÓN DE AGUA MINERAL CON PROVISIÓN DE BEBEDEROS-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer