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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013005
Monto de la Factura
₲ 13.002
Nro. Solicitud de Transferencia
107419
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.941

Retención DNCP
₲ 49
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12011-21-208119
Monto Contrato
₲ 3.279.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.206.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.206.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397817
Nombre de la Licitación
CD N° 09/2021 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio