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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006797
Monto de la Factura
₲ 570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41510
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 536.397

Retención DNCP
₲ 2.011
Retención IVA
₲ 15.545
Retención Renta
₲ 15.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12011-21-210109
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.331.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.331.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403422
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 29/2021 "SERVICIO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS PARA FIRMA DIGITAL - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio