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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005220
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134688
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2022
Fecha de la Transferencia
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.791.136

Retención DNCP
₲ 6.727
Retención IVA
₲ 50.455
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12011-21-210109
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.331.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.331.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403422
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 29/2021 "SERVICIO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS PARA FIRMA DIGITAL - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio