Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007130
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 541.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            169883
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-11-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-11-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 509.104
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.908
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 14.755
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 14.755
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Juan Carlos Zuccolillo Galli
        
                                    RUC
                            
            3187001-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            49
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12011-21-210149
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 19.864.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 18.692.924
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 18.692.924
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            403878
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DIRECTA N° 33/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE VIDRIO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Industria y Comercio
        