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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 23.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165996
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.412.739

Retención DNCP
₲ 83.988
Retención IVA
₲ 642.764
Retención Renta
₲ 428.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12011-15-115774
Monto Contrato
₲ 23.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.412.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.412.739

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300005
Nombre de la Licitación
LICENCIAS BACKUP CA ARCserve, SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE VERSIONES PARA EL VUE
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio