Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 2.769.900
Nro. Solicitud de Transferencia
138258
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.634.124
Retención DNCP
₲ 9.871
Retención IVA
₲ 75.543
Retención Renta
₲ 50.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12011-15-114246
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.548.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.548.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298309
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio