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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001846
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168127
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 903.432

Retención DNCP
₲ 3.386
Retención IVA
₲ 25.910
Retención Renta
₲ 17.272
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12010-16-129536
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.228.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.228.931

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308903
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)