Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002240
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.789.230
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            34542
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-03-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-04-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-04-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.260.361
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 38.449
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 294.252
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 196.168
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ESCORPION S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80007921-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            20
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12010-16-132707
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 140.259.990
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 127.205.280
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 127.205.280
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            319560
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL PRODERS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Proyecto Proders
        