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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033981
Monto de la Factura
₲ 49.801.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110550
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.359.845

Retención DNCP
₲ 177.473
Retención IVA
₲ 1.358.209
Retención Renta
₲ 905.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
68/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12010-16-134721
Monto Contrato
₲ 105.907.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.715.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.715.631

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320024
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia