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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 8.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70275
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
06-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.996.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
2054
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-10605
Monto Contrato
₲ 8.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.024.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.992.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
202745
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas