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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007940
Monto de la Factura
₲ 970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67614
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 922.452

Retención DNCP
₲ 3.457
Retención IVA
₲ 26.455
Retención Renta
₲ 17.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RODRIGO DE CASTRO
RUC
5247859-9
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-138278
Monto Contrato
₲ 32.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.719.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.407.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323481
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu