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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164074
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320

Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS CESAR ANTONIO GOLIN GALEANO
RUC
3222127-4
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-137492
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.921.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323933
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Oficina Varios
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu