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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000514
Monto de la Factura
₲ 375.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76419
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.793

Retención DNCP
₲ 1.365
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12020-23-234732
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.001.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.001.333

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436042
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA EL MINNA. Plurianual 2023-2024
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia