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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001636
Monto de la Factura
₲ 18.663.628
Nro. Solicitud de Transferencia
145921
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.563.323

Retención DNCP
₲ 65.831
Retención IVA
₲ 509.008
Retención Renta
₲ 509.008
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12020-23-228358
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.217.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.217.028

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430011
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pañales para los diferentes programas del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia