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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001915
Monto de la Factura
₲ 7.641.800
Nro. Solicitud de Transferencia
210436
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.122.156

Retención DNCP
₲ 26.677
Retención IVA
₲ 208.413
Retención Renta
₲ 277.884
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12020-23-233808
Monto Contrato
₲ 17.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.928.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.928.344

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436483
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS VERTICALES PARA EL MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia