Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004637
Monto de la Factura
₲ 4.231.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150269
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.027.638
Retención DNCP
₲ 15.135
Retención IVA
₲ 111.008
Retención Renta
₲ 77.219
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-114997
Monto Contrato
₲ 11.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.668.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.668.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299565
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimenticios
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas
