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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001191
Monto de la Factura
₲ 6.890.400
Nro. Solicitud de Transferencia
29645
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.552.645

Retención DNCP
₲ 24.555
Retención IVA
₲ 187.920
Retención Renta
₲ 125.280
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-113665
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.662.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.662.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289757
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer