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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000785
Monto de la Factura
₲ 23.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150005
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.129.346

Retención DNCP
₲ 82.926
Retención IVA
₲ 634.637
Retención Renta
₲ 423.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-112494
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.524.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.524.255

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289748
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y reparación de aire acondicionado
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer