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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000028
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59120
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819

Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE GUILLERMO MONROY PERALTA
RUC
5234308-1
Número de Contrato
4/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-105981
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.093

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292510
Nombre de la Licitación
SAervicio de Consultoría
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay