Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 4.003.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60069
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.807.255

Retención DNCP
₲ 14.267
Retención IVA
₲ 109.187
Retención Renta
₲ 72.791
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-106777
Monto Contrato
₲ 11.683.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.110.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.110.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290559
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de oficina, tintas y toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer