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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000309
Monto de la Factura
₲ 2.745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182270
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.583.170

Retención DNCP
₲ 9.682
Retención IVA
₲ 74.864
Retención Renta
₲ 74.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SPG Paraguay S.A.
RUC
80082460-1
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-207958
Monto Contrato
₲ 36.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.742.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.742.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393196
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica