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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009967
Monto de la Factura
₲ 20.003.200
Nro. Solicitud de Transferencia
143107
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.823.920

Retención DNCP
₲ 70.556
Retención IVA
₲ 545.542
Retención Renta
₲ 545.542
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201716
Monto Contrato
₲ 74.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.545.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.545.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391305
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado