Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003476
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.687.900
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            33982
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-03-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            31-03-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-03-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.293.618
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 23.590
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 182.397
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 182.397
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Juan Bautista Denis Peralta
        
                                    RUC
                            
            4297954-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28002-21-203735
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 52.056.335
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 46.793.638
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 46.793.638
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            399471
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            08 - Servicios de Alquiler de Fotocopiadoras
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias de la Salud
        