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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000923
Monto de la Factura
₲ 31.878.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103240
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.998.648

Retención DNCP
₲ 112.442
Retención IVA
₲ 869.400
Retención Renta
₲ 869.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA
RUC
3225056-8
Número de Contrato
107/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-200435
Monto Contrato
₲ 31.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.998.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.998.648

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia