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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001667
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127159
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.057.842

Retención DNCP
₲ 26.454
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 204.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-203777
Monto Contrato
₲ 89.973.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.708.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.708.665

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391303
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales e insumos eléctricos y ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado