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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74327
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.181

Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-214600
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.757.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.757.497

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406818
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de sanitario móvil
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores