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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0053752
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143704
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.411.012

Retención DNCP
₲ 20.282
Retención IVA
₲ 156.818
Retención Renta
₲ 156.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-214600
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.757.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.757.497

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406818
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de sanitario móvil
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores