Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028072
Monto de la Factura
₲ 13.378.628
Nro. Solicitud de Transferencia
54235
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.589.896
Retención DNCP
₲ 47.190
Retención IVA
₲ 364.872
Retención Renta
₲ 364.872
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-215432
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.335.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.335.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412094
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores
