Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002965
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 25.200.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            181579
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-11-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 23.714.345
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 88.887
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 687.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 687.273
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OSCAR ROLANDO SARUBBI FARIÑA
        
                                    RUC
                            
            699081-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            OC 137
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-11002-22-219255
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 25.200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 23.714.345
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 23.714.345
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            416600
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de estantes metálicos para la H. Cámara de Senadores
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Senadores
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Senadores
        