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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000012
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208457
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.964.293

Retención DNCP
₲ 11.111
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 85.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMILIO ADRIAN GOMEZ ZARATE
RUC
3474333-2
Número de Contrato
OC 149
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-223622
Monto Contrato
₲ 3.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.964.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.964.293

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421286
Nombre de la Licitación
Adquisición de servilletas de papel de la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores