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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-084-0002058
Monto de la Factura
₲ 12.675.600
Nro. Solicitud de Transferencia
6528
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.928.330

Retención DNCP
₲ 44.710
Retención IVA
₲ 345.698
Retención Renta
₲ 345.698
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-214465
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.335.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.335.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412097
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores