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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001501
Monto de la Factura
₲ 20.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170564
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.395

Retención DNCP
₲ 71.223
Retención IVA
₲ 550.691
Retención Renta
₲ 550.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-179909
Monto Contrato
₲ 26.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.596.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.596.508

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369945
Nombre de la Licitación
REPARACION DE DEPOSITO 1 Y 2
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado