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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001803
Monto de la Factura
₲ 1.204.700
Nro. Solicitud de Transferencia
164419
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.319

Retención DNCP
₲ 4.381
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13005-17-139057
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.299.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.299.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324287
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informáticos
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados