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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006452
Monto de la Factura
₲ 15.469.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151200
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.711.228

Retención DNCP
₲ 55.090
Retención IVA
₲ 421.609
Retención Renta
₲ 281.073
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23028-15-114569
Monto Contrato
₲ 19.524.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.374.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.374.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289190
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES , TINTAS Y TONER
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial