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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0012232
Monto de la Factura
₲ 2.268.507
Nro. Solicitud de Transferencia
108703
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.196.328

Retención DNCP
₲ 8.249
Retención IVA
₲ 61.868
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
20-21
Código de Contratación (CC)
CD-12019-21-206478
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.420.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.420.205

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401354
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de courrier
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH