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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0013490
Monto de la Factura
₲ 2.142.404
Nro. Solicitud de Transferencia
215577
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.074.236

Retención DNCP
₲ 7.791
Retención IVA
₲ 58.429
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
20-21
Código de Contratación (CC)
CD-12019-21-206478
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.420.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.420.205

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401354
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de courrier
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH