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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0011329
Monto de la Factura
₲ 1.437.051
Nro. Solicitud de Transferencia
54006
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.352.330

Retención DNCP
₲ 5.069
Retención IVA
₲ 39.192
Retención Renta
₲ 39.192
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
20-21
Código de Contratación (CC)
CD-12019-21-206478
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.420.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.420.205

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401354
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de courrier
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH