Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0002911
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 610.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            143443
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-09-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-10-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-10-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 590.592
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.218
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 16.636
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
        
                                    RUC
                            
            80003251-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            18-21
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12019-21-206338
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 27.365.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 24.299.121
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 24.299.121
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            399998
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE BATERÍAS 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC MUVH
        