Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007115
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 798.200
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            159585
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-12-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-01-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-01-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 798.200
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALAMO SA
        
                                    RUC
                            
            80004161-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            2
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12007-14-85785
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 23.968.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 795.297
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 795.297
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            270054
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            IMPRESIÓN DE PRUEBAS-CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION DOCENTE-PRIMERA CONVOCATORIA QUE ES COMPETENCIA DE LA COMISION NACIONAL DE SELECCION
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Educacion
        