Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0178554
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 27.940.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            121344
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-10-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-10-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 26.570.432
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 99.568
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 762.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 508.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA 
        
                                    RUC
                            
            80038052-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            5/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12007-14-90534
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 93.940.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 89.335.232
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 89.335.232
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            272942
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Educacion
        