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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0096671
Monto de la Factura
₲ 4.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33554
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.880.005

Retención DNCP
₲ 14.540
Retención IVA
₲ 111.273
Retención Renta
₲ 74.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
1/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-136045
Monto Contrato
₲ 32.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.336.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.336.160

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319931
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS POTABILIZADORES DE AGUA - AD REFERENDUM
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica