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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000150
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135440
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.811

Retención DNCP
₲ 17.462
Retención IVA
₲ 133.636
Retención Renta
₲ 89.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
105/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-111214
Monto Contrato
₲ 31.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.532.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.532.947

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287815
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes, banderas y manteles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional